Orden de Compra. Nº1506-65-SE23 "SERVICIO SEGURIDAD MES DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506-65-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SEGURIDAD MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1506-47-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Campamento San Miguel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2808002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
Comuna Talca
Impuesto 365896,3
Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO NAZARIO
Razón Social CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDAD PRIVADA E.I.R.L
R.U.T. 76.331.872-9
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIO NAZARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadEn detalle de factura colocar: código pago DOH 810 Talca Servicios guardias de seguridad mes de JULIO 2023, de acuerdo a licitación 1506-47-LP21 $ 1.925.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.770 $ 1.925.770
Total Neto $ 1.925.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.896
TOTAL OC $ 2.291.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.