Orden de Compra. Nº1506-67-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1506-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1506-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
Comuna Talca
Impuesto 66226,4
Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodisur
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PRODISUR SPA
R.U.T. 76.228.843-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico35UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 300 MTS COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO 810-TALCAPAPEL HIGIENICO JUMBO PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 300 MTS COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO 810-TALCA $ 4.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.860 $ 174.860
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 250 M PAQUETE DE 2 UNIDADES COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO 810-TALCATOALLA DE PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 250 M PAQUETE DE 2 UNIDADES COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO 810-TALCA $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.700 $ 173.700
Total Neto $ 348.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.226
TOTAL OC $ 414.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.