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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1506668-27-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO LICITACION PODA Y TALA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1375756-1-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
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R.U.T. |
61.981.270-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 127 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
19159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 127 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE MANUEL |
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Razón Social |
JOSÉ MANUEL PALMA VERDEJO
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R.U.T. |
14.394.056-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE MANUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111503
| Servicios de poda de árboles | 1 | Unidad | Línea N°1: Comuna de Cabildo | Oferta Cabildo |
$ 27.762.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.762.185
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$ 27.762.185
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70111503
| Servicios de poda de árboles | 1 | Unidad | Línea N°2: Comuna de La Ligua | Oferta La ligua |
$ 39.613.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.613.025
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$ 39.613.025
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70111503
| Servicios de poda de árboles | 1 | Unidad | Línea N°3: Comuna de Papudo | Oferta Papudo |
$ 5.595.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.595.966
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$ 5.595.966
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70111503
| Servicios de poda de árboles | 1 | Unidad | Línea N°4: Comuna de Petorca | Oferta Petorca |
$ 27.869.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.869.160
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$ 27.869.160
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Total Neto
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$ 100.840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.159.664
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$ 120.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.