Orden de Compra. Nº1506668-90-AG26 "JORNADA DE RECREACIÓN COLEGIO GABRIELA MISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506668-90-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE RECREACIÓN COLEGIO GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA P02 SLEP PETORCA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 127
Comuna La Ligua
Impuesto 137750
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Entretenciones Bamby
Razón Social CATHERINNE ANDREA LOBOS AGUILERA
R.U.T. 15.093.279-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Entretenciones Bamby
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadArriendo por 3 horas de Juego Inflable “Tobogán Túnel”.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadArriendo por 3 horas de Juego recreativo “Toro Mecánico”.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadArriendo por 3 horas de Juego Recreativo “Reloj Mecánico   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadArriendo de Juego Recreativo Inflable Multipropósito “Conejo” por 3 horas   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadArriendo Juego Recreativo Mecánico “Tabla de Surf” por 3 horas   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
26111601
Generadores diesel1UnidadArriendo de Generador eléctrico por 3 horas con combustible.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.750
TOTAL OC $ 862.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.093.279-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.