Orden de Compra. Nº1509-127-AG23 "ADQUISICION DIARIOS MURALES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1509-127-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DIARIOS MURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Til - Til
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 841
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Facturación Daniel Moya 100
Comuna Til Til
Impuesto 248748
Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VEKA
Razón Social VEKA SPA
R.U.T. 77.594.027-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VEKA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios9UnidadCANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Detalle especificaciones técnicas 9 UNIDADES DIARIOS MURALES MARCA: GENERICA MEDIDAS: 80 CM X 120 CM TIPO DE VENTANA: CORREDIZA DE VIDRIO CON GRAPA FORMA: RECTANGULAR MATERIAL MARCO: ALUMINIO ESPESOR: 12 CM FONDO: COLOR VERDE INSTITUCIONAL.   $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.200 $ 1.285.200
Total Neto $ 1.285.200
Descuento $ 0
Cargos $ 24.000
IVA  19  % $ 248.748
TOTAL OC $ 1.557.948


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.594.027-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.336.632-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.