Orden de Compra. Nº1509-128-OC07 "extintores id 1509-109-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Til - Til
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1509-128-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2007
Nombre de la Orden de Compra extintores id 1509-109-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR UN BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Proveniente de Licitación 1509-109-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Til - Til
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Facturación Daniel Moya 100
Comuna -1
Impuesto 37962
Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LILIANA ELIZABETH FERRADA BAHAMONDES
R.U.T. 6.643.288-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadExtintoressegún archivo excel adjunto $ 199.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800
Total Neto $ 199.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.962
TOTAL OC $ 237.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.