Orden de Compra. Nº1509-137-SE09 "Mantencion y/o Reparacion de Fachada del Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Til - Til
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1509-137-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantencion y/o Reparacion de Fachada del Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1509-132-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Til - Til
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Facturación Daniel Moya 100
Comuna Til Til
Impuesto 326000,48
Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manhattanpaint
Razón Social JAIME LUIS FLORES DIAZ
R.U.T. 7.475.276-4
Sucursal manhattanpaint
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidadmantencion de fachadas del establecimineto. se adjunta especificaciones tecnicas.  $ 1.715.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.792 $ 1.715.792
Total Neto $ 1.715.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.000
TOTAL OC $ 2.041.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.