Orden de Compra. Nº1509-57-SE09 "DATO DE UREGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Til - Til
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1509-57-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2009
Nombre de la Orden de Compra DATO DE UREGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1509-38-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Til - Til
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Til - Til
R.U.T. 61.608.006-7
Dirección de Facturación Daniel Moya 100
Comuna Til Til
Impuesto 79952
Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400TalonarioTalonario de Dato de urgencia (DAU) de 50 hojas cada uno, autocopiativas (hoja amarilla) desde el correlativo 89.001  $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.800 $ 420.800
Total Neto $ 420.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.952
TOTAL OC $ 500.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.