Orden de Compra. Nº1509054-10-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1509054-3-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1509054-10-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1509054-3-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FERNANDO UNIDAD DE MOVILIZACIÓN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2795 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación NEGRETE N° 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 369465,07
Dirección de Envío de la Factura NEGRETE N° 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMACENTER SAN FERNANDO
Razón Social SOC RODRIGUEZ Y ALVAREZ LIMITADA
R.U.T. 77.887.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUMACENTER SAN FERNANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101902
Servicios de ambulancia1PackMANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA KZWZ-80 (CAMBIO DE MÚLTIPLE DE ESCAPE EMPAQUETADURA DE ESCAPE LIMPIA FRENOS Y MANO DE OBRA SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-373)MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA KZWZ-80 (CAMBIO DE MÚLTIPLE DE ESCAPE EMPAQUETADURA DE ESCAPE LIMPIA FRENOS Y MANO DE OBRA SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-373) $ 365.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.378 $ 365.378
92101902
Servicios de ambulancia1PackMANTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIA BZCV-39 (POR KILOMETRAJE ALINEACIÓN Y BALANCEO CAMBIO DE FILTRO) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-374)MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIA BZCV-39 (POR KILOMETRAJE ALINEACIÓN Y BALANCEO CAMBIO DE FILTRO) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-374) $ 400.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.773 $ 400.773
92101902
Servicios de ambulancia1PackMANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA BZBX-76 (ALINEACIÓN CAMIONETA 2 NEUMÁTICOS 225/70 R15- 112/110S PIRELLI CHRONO (8PR)) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-370) MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA BZBX-76 (ALINEACIÓN CAMIONETA 2 NEUMÁTICOS 225/70 R15- 112/110S PIRELLI CHRONO (8PR)) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-370) $ 256.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.134 $ 256.134
92101902
Servicios de ambulancia1PackMANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA KZWZ-80 (CAMBIO DE MÚLTIPLE DE ESCAPE EMPAQUETADURA DE ESCAPE LIMPIA FRENOS Y MANO DE OBRA) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-372)MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA KZWZ-80 (CAMBIO DE MÚLTIPLE DE ESCAPE EMPAQUETADURA DE ESCAPE LIMPIA FRENOS Y MANO DE OBRA) (SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS N° 2026-372) $ 922.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.268 $ 922.268
Total Neto $ 1.944.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.465
TOTAL OC $ 2.314.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.