Orden de Compra. Nº
1511-107-SE16
"
OC.SUMINISTRO SUPERMERCADO PRODUCTOS 2016 DESDE 1511-81-LE14
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1511-107-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
OC.SUMINISTRO SUPERMERCADO PRODUCTOS 2016 DESDE 1511-81-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1511-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Constitución
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra
Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Facturación
Hospital N° 200
Comuna
Constitución
Impuesto
51561,82
Dirección de Envío de la Factura
Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social
HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T.
11.186.674-0
Sucursal
SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
20 U. VIRUTILLA PARA OLLA ACERO GRUESA
20 U. VIRUTILLA PARA OLLA ACERO GRUESA
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
10 ROLLOS PAPEL ALUMINIO USO DOMETICO 30 CM X 7,5 MT
10 ROLLOS PAPEL ALUMINIO USO DOMETICO 30 CM X 7,5 MT
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
30
Unidad
30 U. CHOCOLATE DULCE EN POLVO ENVASE DE 100 GR.
30 U. CHOCOLATE DULCE EN POLVO ENVASE DE 100 GR.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
24 U. DETERGENTE EN POLVO LOZA ENVASE 400 GR. (SIMIL RASCH)
24 U. DETERGENTE EN POLVO LOZA ENVASE 400 GR. (SIMIL RASCH)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50171550
Especias o extractos
100
Unidad
100 U. AJI DE COLOR EN POLVO (ENVASE 100 GR.)
100 U. AJI DE COLOR EN POLVO (ENVASE 100 GR.)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
20
Unidad
20 U. MAICENA (ENVASE DE 500 GR)
20 U. MAICENA (ENVASE DE 500 GR)
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
50201713
Bolsitas de te
48
Unidad
48 U. TÉ EM HOJAS (ENVASE DE 250 GR)
48 U. TÉ EM HOJAS (ENVASE DE 250 GR)
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.704
$ 82.704
10151802
Semillas o almácigos de vainilla
10
Unidad
10 U. ESENCIA DE VAINILLA (ENVASE DE 1000 CC.)
10 U. ESENCIA DE VAINILLA (ENVASE DE 1000 CC.)
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50181909
Galletas saladas
48
Unidad
48 U. GALLETAS DE AGUA SIN SAL ENVASE 180 GR.
48 U. GALLETAS DE AGUA SIN SAL ENVASE 180 GR.
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.024
$ 27.024
Total Neto
$ 271.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.562
TOTAL OC
$ 322.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.