Orden de Compra. Nº1511-107-SE16 "OC.SUMINISTRO SUPERMERCADO PRODUCTOS 2016 DESDE 1511-81-LE14 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-107-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra OC.SUMINISTRO SUPERMERCADO PRODUCTOS 2016 DESDE 1511-81-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 51561,82
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T. 11.186.674-0
Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza20Unidad20 U. VIRUTILLA PARA OLLA ACERO GRUESA20 U. VIRUTILLA PARA OLLA ACERO GRUESA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
14111525
Papel multiuso10Unidad10 ROLLOS PAPEL ALUMINIO USO DOMETICO 30 CM X 7,5 MT10 ROLLOS PAPEL ALUMINIO USO DOMETICO 30 CM X 7,5 MT $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate30Unidad30 U. CHOCOLATE DULCE EN POLVO ENVASE DE 100 GR.30 U. CHOCOLATE DULCE EN POLVO ENVASE DE 100 GR. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131805
Limpiadores de uso general24Unidad24 U. DETERGENTE EN POLVO LOZA ENVASE 400 GR. (SIMIL RASCH)24 U. DETERGENTE EN POLVO LOZA ENVASE 400 GR. (SIMIL RASCH) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50171550
Especias o extractos100Unidad100 U. AJI DE COLOR EN POLVO (ENVASE 100 GR.)100 U. AJI DE COLOR EN POLVO (ENVASE 100 GR.) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50221201
Cereales precocidos y listos para comer20Unidad20 U. MAICENA (ENVASE DE 500 GR)20 U. MAICENA (ENVASE DE 500 GR) $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
50201713
Bolsitas de te48Unidad48 U. TÉ EM HOJAS (ENVASE DE 250 GR)48 U. TÉ EM HOJAS (ENVASE DE 250 GR) $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.704 $ 82.704
10151802
Semillas o almácigos de vainilla10Unidad10 U. ESENCIA DE VAINILLA (ENVASE DE 1000 CC.)10 U. ESENCIA DE VAINILLA (ENVASE DE 1000 CC.) $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50181909
Galletas saladas48Unidad48 U. GALLETAS DE AGUA SIN SAL ENVASE 180 GR.48 U. GALLETAS DE AGUA SIN SAL ENVASE 180 GR. $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.024 $ 27.024
Total Neto $ 271.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.562
TOTAL OC $ 322.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.