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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-1072-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC. MANTENCION REPARATIVA AMBULANCIA CJCS-43 20-09-2016 DESDE 1511-11-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-11-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
21437,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ MAULE |
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Razón Social |
JAVIER ENRIQUE CUEVAS MORA
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R.U.T. |
15.190.267-7 |
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ MAULE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | 1 aceite de relleno | 1 aceite de relleno |
$ 22.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.830
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$ 22.830
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40151615
| Turbocompresores | 1 | Unidad | 1 Cambio de turbo
LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN. | 1 Cambio de turbo |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 112.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.438
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$ 134.268
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.