Orden de Compra. Nº1511-1075-SE14 "O.C ARIDOS ARENA GRUESA Y GRAVILLA 3/4 18-08-2014 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1075-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra O.C ARIDOS ARENA GRUESA Y GRAVILLA 3/4 18-08-2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-21-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 27455
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 144821890
Razón Social SOC DE ARIDOS QUIVOLGO LIMITADA
R.U.T. 77.837.710-1
Sucursal 144821890
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos5Centímetros Cúbicos5 METROS DE GRAVILLA 3/4 PULGADAS5 METROS DE GRAVILLA 3/4 PULGADAS $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
22101610
Distribuidoras de áridos5Metro Cúbico5 Metro Arena Gruesa LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR, GUIAS DE DESPACHO O FACTURAS Y EN ELLAS INCLUIR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PUEDEN INICIAR SI LAS ORDENES DE COMPRA NO SE ENCUENTRAN ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR.5 Metro Arena Gruesa $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
Total Neto $ 144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.455
TOTAL OC $ 171.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.