Orden de Compra. Nº1511-1110-SE21 "OC. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA HKRD-83 DESDE 1511-69-LP20."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1110-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2021
Nombre de la Orden de Compra OC. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA HKRD-83 DESDE 1511-69-LP20.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-69-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.289 de fecha 16.12.2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 58134,3
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201608
Tensor de mano1Unidad1 CAMBIO TENSOR 1 CAMBIO TENSOR $ 113.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.651 $ 113.651
50202301
Agua1Unidad1 BIDON DE AGUA ANTICONGELANTE 1 BIDON DE AGUA ANTICONGELANTE $ 52.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.223 $ 52.223
40151510
Bombas de agua1Unidad1 Cambio bomba agua LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE ENVIAR LOS PRODUCTOS, LUEGO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ QUE ESTA ENTIDAD HAGA RECEPCION CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ EMITIR FACTURA, LAS GUIAS Y FACTURAS DEBERÁN INDICAR EL NUMERO DE LA OC EN OBSERVACIONES O REFERENCIAS ADEMAS AL FACTURAR HACER REFERENCIA A COMUNA Y CIUDAD DE CONSTITUCION, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA POR ESTA ENTIDAD.1 Cambio bomba agua $ 140.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.096 $ 140.096
Total Neto $ 305.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.134
TOTAL OC $ 364.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.