Orden de Compra. Nº1511-1113-SE22 "OC. MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CLIMATIZADOR DESDE 1511-7-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1113-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2022
Nombre de la Orden de Compra OC. MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CLIMATIZADOR DESDE 1511-7-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3716
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días: El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.395 de fecha 15.12.2021.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe De Jesus
Razón Social Mant-Proser limida
R.U.T. 76.554.369-K
Sucursal Felipe De Jesus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad1 Busqueda de fuga1 Busqueda de fuga $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad1 Reparacion de fuga1 Reparacion de fuga $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad1 Vacio de sistema1 Vacio de sistema $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad1 Recarga de gas1 Recarga de gas $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.