Orden de Compra. Nº1511-11745-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-11193-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Constitución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-11745-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-11193-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-11193-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social Hospital de Constitución
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Constitución
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
requerimientos

-         LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA DE FARMACIA EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES, DÍAS HABILES DE 8:10 A 12:30 HORAS EN LA MAÑANA Y DE 14:00 A 16:30 EN LA TARDE.

-         LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR SELLADOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO.

-         LOS REACTIVOS DEBERAN TENER AL MENOS 6 MESES DE VIGENCIA A LA FECHA DEL DESPACHO.

-         EL FLETE DEBE SER A CARGO DEL PROVEEDOR.

-         LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEBE SER IGUAL A LA O/C ADJUDICADA POR EL PROVEEDOR.

-         CUALQUIER  IMCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS MENCIONADOS SERAN CAUSA DE LA DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS.

 

 

NOTA:

Se deja establecido que le queda prohibido al (los) adjudicatario(s) el subcontratar por los servicios adjudicados. El HOSPITAL no aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor olmos y compañía limitada
Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.828.310-5
Sucursal olmos y compañía limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Kit DT CALIBRADOR PLUS X 3 SET 1957927 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Kit DT CONTROL X 12 SET 8420317 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.