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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-11748-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-11195-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-11195-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Constitución |
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Razón Social |
Hospital de Constitución
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Hospital N° 200 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Constitución
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| requerimiento | - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES, DÍAS HABILES DE 8:10 A 12:15 HORAS EN LA MAÑANA Y DE 14:00 A 16:30 EN LA TARDE.
- LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR SELLADOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO.
- EL FLETE DEBE SER A CARGO DEL PROVEEDOR.
- LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEBE SER IGUAL A LA O/C ADJUDICADA POR EL PROVEEDOR.
- CUALQUIER IMCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS MENCIONADOS SERAN CAUSA DE LA DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS.
- SI POR RAZONES DE STOCK DE PRODUCTOS, NO SE ENVIA LA TOTALIDAD DE LA ORDEN, COMUNICARSE CON LA UNIDAD DE COMPRA, CORREO ELECTRONICO icerpa@ssmaule.cl FONO 71-671305 ANEXO 217.
NOTA:
Se deja establecido que le queda prohibido al (los) adjudicatario(s) el subcontratar por los servicios adjudicados. El HOSPITAL no aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares.
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Proveedor |
Awad Artículos Médicos |
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Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
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R.U.T. |
5.398.787-7 |
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Sucursal |
Awad Artículos Médicos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 30000 | Unidad | | BOLSAS DE PAPEL BLANCA 1/4 KGS. |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.