Orden de Compra. Nº1511-11748-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-11195-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Constitución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-11748-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-11195-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-11195-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social Hospital de Constitución
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Constitución
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 19950
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
requerimiento

-         LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES, DÍAS HABILES DE 8:10 A 12:15 HORAS EN LA MAÑANA Y DE 14:00 A 16:30 EN LA TARDE.

-         LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR SELLADOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO.

-         EL FLETE DEBE SER A CARGO DEL PROVEEDOR.

-         LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEBE SER IGUAL A LA O/C ADJUDICADA POR EL PROVEEDOR.

-         CUALQUIER  IMCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS MENCIONADOS SERAN CAUSA DE LA DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS.

-         SI POR RAZONES DE STOCK DE PRODUCTOS, NO SE ENVIA LA TOTALIDAD DE LA ORDEN, COMUNICARSE CON  LA UNIDAD DE COMPRA,  CORREO ELECTRONICO icerpa@ssmaule.cl FONO 71-671305 ANEXO 217.

                                                     

 

NOTA:

Se deja establecido que le queda prohibido al (los) adjudicatario(s) el subcontratar por los servicios adjudicados. El HOSPITAL no aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30000Unidad BOLSAS DE PAPEL BLANCA 1/4 KGS. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.950
TOTAL OC $ 124.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.