Orden de Compra. Nº1511-1364-SE19 "OC. SERVICIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MES DICIEMBRE 2019 DESDE 1511-58-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1364-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra OC. SERVICIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MES DICIEMBRE 2019 DESDE 1511-58-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-58-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4183 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días: Plazo especial para Servicios de Salud considerado en la letra d glosa 2 de la ley de Presupuestos para el año 2019, lo considera como motivo fundado para establecer un plazo superior a 30 días de pago, a excepción de las pequeñas y medianas emp
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 995889,75
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGA SA
Razón Social Maga Sociedad Anonima
R.U.T. 76.274.582-8
Sucursal MAGA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Mes1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019. Encargado Eléctrico.1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019. Encargado Eléctrico. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
80111613
Mano de obra temporal1Mes1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 Encargado Gasfitería. 1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 Encargado Gasfitería. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 Maestro en Obras Civiles.1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 Maestro en Obras Civiles. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
80111613
Mano de obra temporal65Hora/Hombre65 horas servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 mecánico soldador.65 horas servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019 mecánico soldador. $ 4.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.525 $ 291.525
80111613
Mano de obra temporal1Mes1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019.Supervisor1 servicio de Mantenimiento de infraestructura mes de Diciembre 2019. Supervisor $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 5.241.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 995.890
TOTAL OC $ 6.237.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.