Orden de Compra. Nº1511-1453-SE21 "OC. PEDIDO PARA BODEGA DE ECONOMATO DESDE 1511-57-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1453-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra OC. PEDIDO PARA BODEGA DE ECONOMATO DESDE 1511-57-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-57-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4765
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.289 de fecha 16.12.2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 4483,05
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR BODEGA ECONOMATO RECEPCION LUNES A VIERNES DE 08:30 HRS A 12:30 HRS Y 14:00 HRS A 16.00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge sebastian
Razón Social PANIFICADORA UNIPAN LIMITADA
R.U.T. 77.584.800-6
Sucursal jorge sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de suministro de alimentos20Unidad20 unidades Salsa de tomate 200 gr. Aprox. 20 unidades Salsa de tomate 200 gr. Aprox. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
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Servicios de suministro de alimentos3Unidad3 kilos Lentejas envase 1 kilo aprox. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE ENVIAR LOS PRODUCTOS, LUEGO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ QUE ESTA ENTIDAD HAGA RECEPCION CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ EMITIR FACTURA, LAS GUIAS Y FACTURAS DEBERÁN INDICAR EL NUMERO DE LA OC EN OBSERVACIONES O REFERENCIAS ADEMAS AL FACTURAR HACER REFERENCIA A COMUNA Y CIUDAD DE CONSTITUCION, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA POR ESTA ENTIDAD 3 kilos Lentejas envase 1 kilo aprox. $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697
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Servicios de suministro de alimentos2Unidad2 unidades Cereal instantáneo a base de 5 cereales sin leche. 250 gr. Símil Nestum. 2 unidades Cereal instantáneo a base de 5 cereales sin leche. 250 gr. Símil Nestum. $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
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Servicios de suministro de alimentos2Unidad2 unidades Cereal instantáneo a base de arroz sin leche. 250 gr. Símil Nestum. 2 unidades Cereal instantáneo a base de arroz sin leche. 250 gr. Símil Nestum. $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad2 unidades Cereal instantáneo a base de avena sin leche. 250 gr. Símil Nestum. 2 unidades Cereal instantáneo a base de avena sin leche. 250 gr. Símil Nestum. $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
Total Neto $ 23.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.483
TOTAL OC $ 28.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.