Orden de Compra. Nº1511-1606-SE21 "OC. INSUMO PARA ATENCIÓN PROGRAMAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL SERVICIO DE MATERNIDAD DESDE 1511-19-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1606-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra OC. INSUMO PARA ATENCIÓN PROGRAMAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL SERVICIO DE MATERNIDAD DESDE 1511-19-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5168
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.289 de fecha 16.12.2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 1596,57
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Hernan Alvarez Pasten
Razón Social JOSE HERNAN ALVAREZ PASTEN
R.U.T. 4.515.883-7
Sucursal Jose Hernan Alvarez Pasten
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad1 PAPEL ENVOLVER KRAFT 35 gr. 57x2301 PAPEL ENVOLVER KRAFT 35 gr. 57x230 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
Total Neto $ 8.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597
TOTAL OC $ 10.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.