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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-282-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC. 9 HORAS COORDINADORA PROGRAMA PAI MES DE MARZO 2026 DESDE 1511-7-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
22847,4690265487 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JENNIFER ESPINOZA ESPINOZA |
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Razón Social |
JENNIFER PAZ DEL PILAR ESPINOZA ESPINOZA
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R.U.T. |
17.826.096-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JENNIFER ESPINOZA ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 9 | Hora | Servicios Profesionales para cargo de Coordinación de programa distribuyéndose en 36 horas mensuales, realizando labores solicitadas en el cargo | Servicios Profesionales para cargo de Coordinación de programa distribuyéndose en 36 horas mensuales, realizando labores solicitadas en el cargo |
$ 14.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.972
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$ 126.972
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Total Neto
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$ 126.972
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 22.847
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$ 149.819
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.