Orden de Compra. Nº1511-307-SE25 "OC. ESPONJA SPUNITA DIFERENTES COLORES PARA BODEGA DE ECONOMATO DESDE 1511-26-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-307-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra OC. ESPONJA SPUNITA DIFERENTES COLORES PARA BODEGA DE ECONOMATO DESDE 1511-26-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 27854
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE ENVIAR LOS PRODUCTOS, LUEGO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ QUE ESTA ENTIDAD HAGA RECEPCION CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ EMITIR FACTURA, LAS GUIAS Y FACTURAS DEBER 
RECEPCION LUNES A VIERNES DE 08:30 HRS A 12:30 HRS Y 14:00 HRS A 16.00 HRS. DEBE INDICAR EN FACTURA EL N° DE OC. SI NO CUMPLE CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARÁ RECEPCION CONFORME. EL PROCESO DE PAGO NO PODRÁ INICIAR SI LA OC NO SE ENCUENTRA ACEPTADA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Chamorro
Razón Social ROSA MARINA CHAMORRO AZÓCAR
R.U.T. 5.602.840-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa Chamorro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100Unidad100 UND Esponja spunita diferentes colores.100 UND Esponja spunita diferentes colores $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.600 $ 146.600
Total Neto $ 146.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.854
TOTAL OC $ 174.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.