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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-390-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC. SERVICIO DE ASEO Y APOYO BODEGA REAS 2020 MES DE ABRIL DESDE 1511-23-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-23-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días: Plazo especial para Servicios de Salud considerado en la letra d glosa 2 de la ley de Presupuestos para el año 2020, lo considera como motivo fundado para establecer un plazo superior a 30 días de pago, a excepción de las pequeñas y medianas emp |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
1506700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R |
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Razón Social |
VALESKA SANDRA ROJAS JARA
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R.U.T. |
14.498.948-1 |
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Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | 1 MES correspondiente a Abril 2020 de Servicio de Aseo y Apoyo Bodega de REAS 2020. | 1 Mes de Servicio de Aseo y Apoyo Bodega REAS 2020
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$ 7.930.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.930.000
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$ 7.930.000
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Total Neto
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$ 7.930.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.506.700
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$ 9.436.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.