Orden de Compra. Nº1511-463-SE17 "OC. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OIRS VIVIANA MARABOLI MES DE MAYO 2017 DESDE 1511-67-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-463-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2017
Nombre de la Orden de Compra OC. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OIRS VIVIANA MARABOLI MES DE MAYO 2017 DESDE 1511-67-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-67-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 63700
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVIANA ANDREA
Razón Social VIVIANA ANDREA MARABOLI ANDRADES
R.U.T. 11.983.669-7
Sucursal VIVIANA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Personal administrativo temporal2000Unidad2000 UNDS APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMAR, ORIENTAR, ACOGER Y TRAMITAR SOLICITUDES CIUDADANAS A LOS USUARIOSEN OIRS II D32.2000 UNDS APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMAR, ORIENTAR, ACOGER Y TRAMITAR SOLICITUDES CIUDADANAS A LOS USUARIOSEN OIRS II D32. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111601
Personal administrativo temporal250Unidad250 UNDS APOYAR EN LA ORIENTACION Y CONTROL DEL INGRESO DE LAS PACIENTES CON HORAS PARA ECOGRAFIAS EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.250 UNDS APOYAR EN LA ORIENTACION Y CONTROL DEL INGRESO DE LAS PACIENTES CON HORAS PARA ECOGRAFIAS EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80111601
Personal administrativo temporal1250Unidad1250 UNDS APOYO CONTINUO A LA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA, COORDINAR LLAMADOS DE SALIDA Y ENTRANTE.1250 UNDS APOYO CONTINUO A LA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA, COORDINAR LLAMADOS DE SALIDA Y ENTRANTE. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80111601
Personal administrativo temporal40Unidad40 UNDS APOYO EN LA RECEPCION Y COORDINACION DE HORARIO DE LAS CIRUGIAS MENORES A REALIZAR EN PABELLON.40 UNDS APOYO EN LA RECEPCION Y COORDINACION DE HORARIO DE LAS CIRUGIAS MENORES A REALIZAR EN PABELLON. $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
80111601
Personal administrativo temporal2000Unidad2000 UNDS APOYAR EN EL HORARIO DE VISITA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, ENTREGA DE TARJETA Y MANTENER ROTACION Y EL ORDEN DE LAS VISITANTES EN LOS SERVICIOS. SE DEBE INDICAR EN GUÍAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCIÓN CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. 2000 UNDS APOYAR EN EL HORARIO DE VISITA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, ENTREGA DE TARJETA Y MANTENER ROTACION Y EL ORDEN DE LAS VISITANTES EN LOS SERVICIOS. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Personal administrativo temporal900Unidad900 UNDS APOYO A GESTION DEL POLICLINICO DE ESPECIALIDADES, RECEPCION DE PACIENTES, VALIDACION DE LA ATENCION, DISTRIBUCION DE NUMEROS CORRELATIVOS. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN. 900 UNDS APOYO A GESTION DEL POLICLINICO DE ESPECIALIDADES, RECEPCION DE PACIENTES, VALIDACION DE LA ATENCION, DISTRIBUCION DE NUMEROS CORRELATIVOS. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 573.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 63.700
TOTAL OC $ 637.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.