Orden de Compra. Nº
1511-483-SE17
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OC. INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION CIRA REGIONAL PARA 04-05-2017 DESDE 1511-57-LE16
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1511-483-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
OC. INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION CIRA REGIONAL PARA 04-05-2017 DESDE 1511-57-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1511-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Constitución
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra
Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Facturación
Hospital N° 200
Comuna
Constitución
Impuesto
10306,132
Dirección de Envío de la Factura
Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social
HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T.
11.186.674-0
Sucursal
SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
2 UND LECHE SEMIDESCREMADA FLUIDA, FORMATO 1 LITRO
2 UND LECHE SEMIDESCREMADA FLUIDA, FORMATO 1 LITRO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
3 UND KUCHEN VARIEDAD DE SABORES. SE DEBE INDICAR EN GUÍAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCIÓN CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR.
3 UND KUCHEN VARIEDAD DE SABORES
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.909
$ 18.909
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad
1 UND PECHUGA DE POLLO
1 UNDS PECHUGA DE POLLO
$ 2.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.575
$ 2.575
50193002
Bebidas Infantiles
5
Unidad
5 UND JUGO TIPO NECTAR
5 UND JUGO TIPO NECTAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50181901
Pan fresco
6
Unidad
6 UND PAN DE MOLDE, REBANADA GRANDE
6 UND PAN DE MOLDE, REBANADA GRANDE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.078
50131801
Queso natural
30
Lámina
30 LAMINAS DE QUESO MANTECOSO
30 LAMINAS DE QUESO MANTECOSO
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.104
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Lámina
30 UND LAMINAS DE JAMON PAVO ACARAMELADO
30 UND LAMINAS DE JAMON PAVO ACARAMELADO
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.799
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
1 PAQUETE DE SERVILLETA DOBLE HOJA 35 UN SIMIL SEVILLETA ELITE DOBLE HOJA
1 PAQUETE DE SERVILLETA DOBLE HOJA 35 UN SIMIL SEVILLETA ELITE DOBLE HOJA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
52151503
Cubertería desechable doméstica
2
Paquete
2 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES (BOLSA DE 12 UND)
2 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES (BOLSA DE 12 UND)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151502
Platos desechables domésticos
1
Paquete
1 PAQUETE PLATO SESECHABLE DE TORTA DE 20 UND
1 PAQUETE PLATO SESECHABLE DE TORTA DE 20 UND
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 54.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.306
TOTAL OC
$ 64.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.