Orden de Compra. Nº1511-483-SE17 "OC. INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION CIRA REGIONAL PARA 04-05-2017 DESDE 1511-57-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-483-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra OC. INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION CIRA REGIONAL PARA 04-05-2017 DESDE 1511-57-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 10306,132
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T. 11.186.674-0
Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad2 UND LECHE SEMIDESCREMADA FLUIDA, FORMATO 1 LITRO 2 UND LECHE SEMIDESCREMADA FLUIDA, FORMATO 1 LITRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3Unidad3 UND KUCHEN VARIEDAD DE SABORES. SE DEBE INDICAR EN GUÍAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCIÓN CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR.3 UND KUCHEN VARIEDAD DE SABORES $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad1 UND PECHUGA DE POLLO 1 UNDS PECHUGA DE POLLO $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575 $ 2.575
50193002
Bebidas Infantiles5Unidad5 UND JUGO TIPO NECTAR 5 UND JUGO TIPO NECTAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50181901
Pan fresco6Unidad6 UND PAN DE MOLDE, REBANADA GRANDE 6 UND PAN DE MOLDE, REBANADA GRANDE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
50131801
Queso natural30Lámina30 LAMINAS DE QUESO MANTECOSO 30 LAMINAS DE QUESO MANTECOSO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.104
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30Lámina30 UND LAMINAS DE JAMON PAVO ACARAMELADO 30 UND LAMINAS DE JAMON PAVO ACARAMELADO $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.799
14111705
Servilletas de papel1Paquete1 PAQUETE DE SERVILLETA DOBLE HOJA 35 UN SIMIL SEVILLETA ELITE DOBLE HOJA 1 PAQUETE DE SERVILLETA DOBLE HOJA 35 UN SIMIL SEVILLETA ELITE DOBLE HOJA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
52151503
Cubertería desechable doméstica2Paquete2 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES (BOLSA DE 12 UND)2 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES (BOLSA DE 12 UND) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151502
Platos desechables domésticos1Paquete1 PAQUETE PLATO SESECHABLE DE TORTA DE 20 UND 1 PAQUETE PLATO SESECHABLE DE TORTA DE 20 UND $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 54.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.306
TOTAL OC $ 64.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.