Orden de Compra. Nº1511-511-SE15 "O.C FERRETERIA MARZO 2015 DESDE 1511-80-LE14 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-511-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2015
Nombre de la Orden de Compra O.C FERRETERIA MARZO 2015 DESDE 1511-80-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-80-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 397153,01
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACO CONSTITUCION LTDA
Razón Social DIMACO CONSTITUCION LTDA
R.U.T. 85.067.500-7
Sucursal DIMACO CONSTITUCION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad INSUMOS FERRETERIA SEGUN GUIAS MARZO 2015 :653916-653917-661011-660980-642464-653921-653922-661099-661100-642474-642475-653933-653937-653940-661216-661253-661374-661421-642490-661866-661873-661973-653978-653979-662010-662039-662022-642494-662077-662074-662073-642497-653999-662210-662242-662300-662369-662370-662443. SEGUN FACTURA: 116848-116849-116860 INSUMOS SEGUN GUIAS MARZO 2015 : 653916-653917-661011-660980-642464-653921-653922-661099-661100-642474-642475-653933-653937-653940-661216-661253-661374-661421-642490-661866-661873-653978-653979-661973-662010-662039-662022-642494-662077-662074-662073-64249 $ 2.090.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.279 $ 2.090.279
Total Neto $ 2.090.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.153
TOTAL OC $ 2.487.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.