Orden de Compra. Nº
1511-514-SE17
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OC. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OIRS VIVIANA MARABOLI MES DE JUNIO 2017 DESDE 1511-67-LE16
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1511-514-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
OC. SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OIRS VIVIANA MARABOLI MES DE JUNIO 2017 DESDE 1511-67-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1511-67-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Constitución
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra
Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Facturación
Hospital N° 200
Comuna
Constitución
Impuesto
63533,3333333334
Dirección de Envío de la Factura
Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIVIANA ANDREA
Razón Social
VIVIANA ANDREA MARABOLI ANDRADES
R.U.T.
11.983.669-7
Sucursal
VIVIANA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal
2000
Unidad
2000 UNDS APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMAR, ORIENTAR, ACOGER Y TRAMITAR SOLICITUDES CIUDADANAS A LOS USUARIOSEN OIRS II D32.
2000 UNDS APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMAR, ORIENTAR, ACOGER Y TRAMITAR SOLICITUDES CIUDADANAS A LOS USUARIOSEN OIRS II D32.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80111601
Personal administrativo temporal
200
Unidad
200 UNDS APOYAR EN LA ORIENTACION Y CONTROL DEL INGRESO DE LAS PACIENTES CON HORAS PARA ECOGRAFIAS EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.
200 UNDS APOYAR EN LA ORIENTACION Y CONTROL DEL INGRESO DE LAS PACIENTES CON HORAS PARA ECOGRAFIAS EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
80111601
Personal administrativo temporal
1500
Unidad
1500 UNDS APOYO CONTINUO A LA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA, COORDINAR LLAMADOS DE SALIDA Y ENTRANTE.
1500 UNDS APOYO CONTINUO A LA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA, COORDINAR LLAMADOS DE SALIDA Y ENTRANTE.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
80111601
Personal administrativo temporal
40
Unidad
40 UNDS APOYO EN LA RECEPCION Y COORDINACION DE HORARIO DE LAS CIRUGIAS MENORES A REALIZAR EN PABELLON.
40 UNDS APOYO EN LA RECEPCION Y COORDINACION DE HORARIO DE LAS CIRUGIAS MENORES A REALIZAR EN PABELLON.
$ 1.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.800
$ 65.800
80111601
Personal administrativo temporal
2000
Unidad
2000 UNDS APOYAR EN EL HORARIO DE VISITA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, ENTREGA DE TARJETA Y MANTENER ROTACION Y EL ORDEN DE LAS VISITANTES EN LOS SERVICIOS. SE DEBE INDICAR EN GUÍAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCIÓN CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR.
2000 UNDS APOYAR EN EL HORARIO DE VISITA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, ENTREGA DE TARJETA Y MANTENER ROTACION Y EL ORDEN DE LAS VISITANTES EN LOS SERVICIOS.
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
80111601
Personal administrativo temporal
900
Unidad
900 UNDS APOYO A GESTION DEL POLICLINICO DE ESPECIALIDADES, RECEPCION DE PACIENTES, VALIDACION DE LA ATENCION, DISTRIBUCION DE NUMEROS CORRELATIVOS. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN.
900 UNDS APOYO A GESTION DEL POLICLINICO DE ESPECIALIDADES, RECEPCION DE PACIENTES, VALIDACION DE LA ATENCION, DISTRIBUCION DE NUMEROS CORRELATIVOS.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 571.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios
10
%
$ 63.533
TOTAL OC
$ 635.333
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.