Orden de Compra. Nº1511-600-SE18 "OC. PEDIDO ECONOMATO DESDE 1511-27-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-600-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2018
Nombre de la Orden de Compra OC. PEDIDO ECONOMATO DESDE 1511-27-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-27-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 111644
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO, HORARIO DE DESPACHO LUNES A JUEVES DE 08.30 HORAS A 12:00 HORAS, 14:00 HORAS A 16:00 HORAS, VIERNES DE 08:30 HORAS A 12:30 HORAS,14:00 HORAS A 15.30 HORAS .SE DEBE INDICAR EN GUIAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ADOLFO
Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS
R.U.T. 7.234.614-9
Sucursal MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101705
Aluminio1000Unidad1000 UNIDADES ENVASE DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLE 200 CC APROX. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN. ENVASE DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLE 200 CC APROX. C5 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
11101705
Aluminio1200Unidad1200 ENVASE DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLE 600 CC APROX.ENVASE DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLE 600 CC APROX C 18 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual1Unidad1 UNIDAD COOLER CAPACIDAD 30 LTS APROX 45 CM ALTO X 43 ANCHO X 28 CM FONDO APROXCOOLER CAPACIDAD 32 LTS APROX 45 CM ALTO X 43 ANCHO X 28 CM FONDO APROX MARCA WENCO $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual1Unidad1 UNIDAD COOLER PEQUEÑO 26X18X18 CM APROX COOLER PEQUEÑO 26X18X18 CM APROX $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
12131706
Cerillas100Paquete100 PAQUETES FOSFOROS ( PAQUETES X 10 CAJAS C/U)PAQUETES FOSFOROS COPIHUE PAQ. X 10 CAJAS $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100Paquete100 PAQUETES BOLSA POLIETILENO 30X40 CM TRANSPARENTE PAQUETE 100 UNIDADESBOLSA POLIETILENO 30X40 CM TRANSPARENTE PAQUETE 100 UNIDADES $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.500 $ 209.500
Total Neto $ 587.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.644
TOTAL OC $ 699.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.