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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-604-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC.ARENA GRUESA Y RIPIO 18-05-2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-91-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
43434 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
144821890 |
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Razón Social |
SOC DE ARIDOS QUIVOLGO LIMITADA
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R.U.T. |
77.837.710-1 |
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Sucursal |
144821890 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 9 | Metro Cúbico | 9 M3 DE ARENA GRUESA | 9 M3 DE ARENA GRUESA |
$ 14.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.300
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$ 132.300
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11111611
| Grava | 9 | Metro Cúbico | 9 METROS CUBICOS DE RIPIO.
SE DEBE INDICAR EN GUIAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCION CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRAN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. | 9 METROS CUBICOS DE RIPIO. |
$ 10.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.300
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$ 96.300
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Total Neto
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$ 228.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.434
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$ 272.034
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.