Orden de Compra. Nº
1511-609-CC23
"
O.C COSTO VARIABLE DE ARRIENDO IMPRESORAS C.C ID: 1122317-23-LR22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1511-609-CC23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
O.C COSTO VARIABLE DE ARRIENDO IMPRESORAS C.C ID: 1122317-23-LR22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1122317-23-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Constitución
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra
Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2392
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.516 de fecha 20.12.2022
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T.
61.606.911-k
Dirección de Facturación
Hospital N° 200
Comuna
Constitución
Impuesto
81,140184
Dirección de Envío de la Factura
Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ACT S.A.
Razón Social
IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T.
96.609.940-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ACT S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201537
Servidores de impresora
11395
Unidad
11395 Paginas monocromaticas impresion oficina de partes .
11395 Paginas monocromaticas impresion oficina de partes .
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 113,95
US$ 83,18
43201537
Servidores de impresora
18954
Unidad
18954 Paginas monocromaticas impresion urgencia.
18954 Paginas monocromaticas impresion urgencia.
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 189,54
US$ 138,36
43201537
Servidores de impresora
5181
Unidad
5181 Paginas monocromaticas impresion subsidios .
5181 Paginas monocromaticas impresion subsidios .
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 51,81
US$ 37,82
43201537
Servidores de impresora
6110
Unidad
6110 Paginas monocromaticas impresion abastecimiento.
6110 Paginas monocromaticas impresion abastecimiento.
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 61,10
US$ 44,60
43201537
Servidores de impresora
5852
Unidad
5852 Paginas monocromaticas impresion SOME
5852 Paginas monocromaticas impresion SOME
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 58,52
US$ 42,72
43201537
Servidores de impresora
6588
Unidad
6588 Paginas monocromaticas impresion recurso humano.
6588 Paginas monocromaticas impresion recurso humano.
US$ 0,01
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 65,88
US$ 48,09
43201537
Servidores de impresora
1045
Unidad
1045 Paginas color impresion recurso humano
1045 Paginas color impresion recurso humano
US$ 0,03
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 31,35
US$ 32,27
Total Neto
US$ 427,05
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 81,14
TOTAL OC
US$ 508,19
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.