Orden de Compra. Nº1511-717-SE23 "OC. CONFECCION Y REPARACION DE PROTESIS MES DE MAYO 2023 DESDE 1511-62-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-717-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra OC. CONFECCION Y REPARACION DE PROTESIS MES DE MAYO 2023 DESDE 1511-62-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-62-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2979
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.516 de fecha 20.12.2022 45 días:.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 417300
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kitty
Razón Social MARÍA LORETO CÁCERES JOFRÉ
R.U.T. 13.254.546-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kitty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152111
Endurecedores de material de impresión dental14Unidad14 unidad Reparación prótesis removibles y de ortodoncia simple14 unidad Reparación prótesis removibles y de ortodoncia simple $ 20.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.140 $ 280.140
42152111
Endurecedores de material de impresión dental11Unidad11 unidad Reparación prótesis removibles y de ortodoncia compuesta11 unidad Reparación prótesis removibles y de ortodoncia compuesta $ 20.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.680 $ 229.680
42152111
Endurecedores de material de impresión dental26Unidad26 unidad Confección prótesis removibles parciales base acrilica con dientes simil marche26 unidad Confección prótesis removibles parciales base acrilica con dientes simil marche $ 35.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.420 $ 927.420
42152111
Endurecedores de material de impresión dental41Unidad41 unidad Confección de dispositivos de ortodoncia de base acrilica41 unidad Confección de dispositivos de ortodoncia de base acrilica $ 33.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.460 $ 1.355.460
Total Neto $ 2.792.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 417.300
TOTAL OC $ 3.210.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.