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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-817-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC. SUPERMERCADO MES JUNIO 2014 DESDE 1511-87-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-87-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
64614,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA DESPENSA |
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Razón Social |
HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
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R.U.T. |
11.186.674-0 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA DESPENSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SUMINISTRO SUPERMERCADO JUNIO 2014 SEGUN GUIAS:21665-21669-21676-21681-21686-21687-21689-21690-21693-21705-21712-21719
LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUIA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRAN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. | SUMINISTRO SUPERMERCADO JUNIO 2014 SEGUN GUIAS:21665-21669-21676-21681-21686-21687-21689-21690-21693-21705-21712-21719 |
$ 340.077,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.077
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$ 340.077
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Total Neto
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$ 340.077
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.615
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$ 404.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.