|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1511-895-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O.C. MAESTRO VICTOR PEREIRA MUÑOZ JULIO 1511-56-L |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1511-56-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.606.911-k |
|
Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
31500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
victor hugo |
|
Razón Social |
victor hugo pereira muñoz
|
|
R.U.T. |
9.915.486-1 |
|
Sucursal |
victor hugo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 15 | Unidad no definida | LIMPIEZA DESAGUE | LIMPIEZA DESAGUE |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
80111613
| Mano de obra temporal | 15 | Unidad no definida | REPARACION EN MADERA | REPARACION EN MADERA |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 3 | Unidad | REPARACION TECHUMBRE | REPARACION TECHUMBRE |
$ 17.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.000
|
$ 51.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 283.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 31.500
|
|
$ 315.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.