|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1511-90-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1511-6-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1511-6-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.606.911-k |
|
Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
52421 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO. DE 08:30 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS. | |
|
|
Proveedor |
CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz |
|
Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
|
|
R.U.T. |
87.019.000-k |
|
Sucursal |
CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | 2 tinta hp 98 negra | 2 tinta hp 98 negra |
$ 9.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.740
|
$ 19.740
|
44103103
| Tóner | 8 | Unidad | 8 toner HP CE285A | 8 toner HP CE285A |
$ 32.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 256.160
|
$ 256.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 275.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.421
|
|
$ 328.321
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.