Orden de Compra. Nº1511-915-SE16 "OC.INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO DSSM / CORE / HOSPITAL 05-08-2016"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-915-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2016
Nombre de la Orden de Compra OC.INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO DSSM / CORE / HOSPITAL 05-08-2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 2714,72
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO

HORARIO

 LUNES A JUEVES 08:30 HRS -12:00HRS TARDE 14:00 HRS A 16:00HRS

VIERNES 08:30 HRS -12:00HRS TARDE 14:00 HRS A 15:30HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T. 11.186.674-0
Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramo1 KILO DE AZUCAR 1 KILO DE AZUCAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
50201706
Café1Unidad1 CAFE MEDIANO 1 CAFE MEDIANO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
14111705
Servilletas de papel168Unidad2 PTES SERVILLETAS 2 PTES SERVILLETAS $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Unidad1 MANGA DE VASO PLUMAVIT.1 MANGA DE VASO PLUMAVIT. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad3 JUGOS DE 1.5 LITROS.3 JUGOS DE 1.5 LITROS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Caja1 CAJA DE TE 1 CAJA DE TE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad6 PTES GALLETAS . LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS, ANTES DE EMITIR GUIA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRAN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. LAS FACTURAS O BOLETAS DEBEN SER ENTREGADAS EN LA BODEGA CORRESPONDIENTE DE FARMACIA O ECONOMATO DE HOSPITAL DE CONSTITUCION. 6 PTES GALLETAS . $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 14.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.715
TOTAL OC $ 17.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.