Orden de Compra. Nº1511-920-SE22 "OC. PEDIDO PARA ELABORAR COLACIONES A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE OPERATIVO PEDIATRICO DESDE DESDE 1511-42-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-920-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra OC. PEDIDO PARA ELABORAR COLACIONES A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE OPERATIVO PEDIATRICO DESDE DESDE 1511-42-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3139
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.395 de fecha 15.12.2021.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 25460,285
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge sebastian
Razón Social PANIFICADORA UNIPAN LIMITADA
R.U.T. 77.584.800-6
Sucursal jorge sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados120Unidad120 JUGOS TIPO NECTAR, FORMATO INDIVIDUAL 200CC APROXIMADO.120 JUGOS TIPO NECTAR, FORMATO INDIVIDUAL 200CC APROXIMADO. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad3 UNIDADES QUEQUE SABOR VAINILLA TAMAÑO 1 KILO APROXIMADO.3 UNIDADES QUEQUE SABOR VAINILLA TAMAÑO 1 KILO APROXIMADO. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3kilogramo3 KILOS JAMON PECHUGA PAVO.3 KILOS JAMON PECHUGA PAVO. $ 14.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.126 $ 42.126
50121537
Pescado congelado2,5kilogramo2.5 KILOS DE FILETE SALMON CONGELADO.2.5 KILOS DE FILETE SALMON CONGELADO. $ 6.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.913 $ 16.913
50131801
Queso natural2kilogramo2 KILOS QUESO LAMINADO.2 KILOS QUESO LAMINADO. $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.268 $ 22.268
Total Neto $ 134.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.460
TOTAL OC $ 159.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.