Orden de Compra. Nº1511-933-SE17 "OC. INSUMOS PARA REALIZACION DE CURSO PAC 2017 DEL DIA 25-08-2017. DESDE 1511-57-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-933-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2017
Nombre de la Orden de Compra OC. INSUMOS PARA REALIZACION DE CURSO PAC 2017 DEL DIA 25-08-2017. DESDE 1511-57-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 2530,61
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA
Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
R.U.T. 11.186.674-0
Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad3 UNDS DE JUGO TIPO NÉCTAR 1.5 LITROS.3 UNDS DE JUGO TIPO NÉCTAR 1.5 LITROS. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad1 PECHUGA DE POLLO1 PECHUGA DE POLLO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
50201706
Café1Tarro1 TARRO DE CAFE CHICO1 TARRO DE CAFE CHICO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete4 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA4 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50131609
Mayonesa1Paquete1 PAQUETE DE MAYONESA 500 GRAMOS APROXIMADAMENTE.1 PAQUETE DE MAYONESA 500 GRAMOS APROXIMADAMENTE. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50181904
Panes secos o cáscara de pan o cuscurros2Paquete2 PAQUETE DE PAN DE MOLDE BLANCO2 PAQUETE DE PAN DE MOLDE BLANCO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
Total Neto $ 13.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.531
TOTAL OC $ 15.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.