Orden de Compra. Nº1511-940-SE20 "OC. SERVICIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HORAS EXTRA DESDE 1511-58-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-940-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra OC. SERVICIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HORAS EXTRA DESDE 1511-58-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-58-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 107445
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGA SA
Razón Social Maga Sociedad Anonima
R.U.T. 76.274.582-8
Sucursal MAGA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal87Hora/Hombre87 HORAS EXTRAS servicio de Mantenimiento de infraestructura . LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE ENVIAR LOS PRODUCTOS, LUEGO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ QUE ESTA ENTIDAD HAGA RECEPCION CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ EMITIR FACTURA, LAS GUIAS Y FACTURAS DEBERÁN INDICAR EL NUMERO DE LA OC EN OBSERVACIONES O REFERENCIAS, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA POR ESTA ENTIDAD.87 HORAS EXTRAS servicio de Mantenimiento de infraestructura . $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.500 $ 565.500
Total Neto $ 565.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.445
TOTAL OC $ 672.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.