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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-958-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC PROTESIS DENTALES JUNIO 2014 DESDE 1511-12-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-12-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
40900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ana espinoza |
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Razón Social |
ANA ISABEL ESPINOZA SALAZAR
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R.U.T. |
8.767.931-4 |
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Sucursal |
ana espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 8 | Unidad | 8 CONFECCIÓN PROTESIS METALICA PARCIAL
SE DEBE INDICAR EN GUIAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL Nº DE ORDEN DE COMPRA... FACTURAS O BOLETAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARA RECEPCION CONFORME. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRAN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. | 8 CONFECCIÓN PROTESIS METALICA PARCIAL |
$ 43.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.600
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$ 345.600
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 1 | Unidad | 1 CONFECCION DE PROTESIS ACRILICAS TOTAL | 1 CONFECCION DE PROTESIS ACRILICAS TOTAL |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 368.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 40.900
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$ 409.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.