Orden de Compra. Nº1513-13-SE22 "Art Aseo - DPP Cauquenes - Regulariza Fact Nº194"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1513-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Art Aseo - DPP Cauquenes - Regulariza Fact Nº194
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Facturación antonio varas 450
Comuna Cauquenes
Impuesto 41422,09
Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO LUNA AVILA
Razón Social RICARDO ALBERTO LUNA AVILA
R.U.T. 13.206.824-0
Sucursal RICARDO LUNA AVILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCloro 4 lts.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640
47131618
Mopas húmedas10UnidadPaños Traperos  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.211
44102905
Bolsitas o paños absorbentes15UnidadPaño Amarillo  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLimpiador de piso 4 lts, tipo POET.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
31211901
Paños para herramientas10UnidadEsponja fregadora.  $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavalosas 1,5 lts, tipo Quix.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
47131615
Escobillones10UnidadEscobillón piso  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
Total Neto $ 218.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.422
TOTAL OC $ 259.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.