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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1513-159-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORASMI - APORTE UNA CANASTA DE ALIMENTOS RES. 1639 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial Cauquenes |
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Razón Social |
Gobernación Provincial Cauquenes
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R.U.T. |
60.511.140-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
antonio varas 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial Cauquenes
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R.U.T. |
60.511.140-8 |
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Dirección de Facturación |
antonio varas 450 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
5342,3516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
antonio varas 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2018 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
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R.U.T. |
77.772.030-9 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 1 | Unidad no definida | 1 kilo de sal fina
3 salsas de tomate
2 sopas de fideos
2 paquetes de corbatas (fideos) 400 gramos
2 paquetes de spaguetti 400 gramos
1 caja de té 100 bolsitas
2 tarros de jurel 425 gramos
2 botellas de aceite
3 kilos de azucar
2 kilos de arroz grado 2
2 kilos de leche
2 kilos de porotos español
1 kilo de lentejas
5 kilos de harina
1 jabon
1 shampoo litro
1 detergente
4 papel higienico
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$ 28.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.118
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$ 28.118
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Total Neto
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$ 28.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.342
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$ 33.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.