Orden de Compra. Nº1513-4-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1513-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1513-4-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1513-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1513-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Facturación antonio varas 450
Comuna Cauquenes
Impuesto 1104782,60869565
Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SARA DEL CARMEN TORRES HENRIQUEZ
Razón Social SARA DEL CARMEN TORRES HENRIQUEZ
R.U.T. 12.544.884-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SARA DEL CARMEN TORRES HENRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo para la DPP Cauquenes desde el 06-02-2024 al 31-12-2024 según bases.Servicio Aseo Delegación Cauquenes según especificaciones técnicas descritas en bases de esta licitación. $ 6.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930.000 $ 6.930.000
Total Neto $ 6.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 1.104.783
TOTAL OC $ 8.034.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.