Orden de Compra. Nº1513-53-AG26 "Compra Alimentos GET - 1513-58-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1513-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra Alimentos GET - 1513-58-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Facturación antonio varas 450
Comuna Cauquenes
Impuesto 31625,5
Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafeteria terraza central
Razón Social FDA CONSULTORES Y ASESORES SPA
R.U.T. 77.382.733-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cafeteria terraza central
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 Bolsa de 5 kilos azúcar blanca granulada, tipo Iansa  $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
50202301
Agua15Unidad15 botellas de 1.600 ml. Agua con jugo de fruta natural, sin gas, sin azúcar añadida, baja en calorías, sabor granada, pera y/o manzana, tipo Del Valle  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad20 Botellas de 1.500 ml. Néctar fruta natural, reducido en calorías, endulzado con estevia, sabor tuttifrutilla, naranja y/o piña, tipo Del Valle.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50201709
Café instantáneo3Unidad3 Frascos de vidrio 170 gr. Café liofilizado, tipo Cruzeiro.  $ 9.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
50201713
Bolsitas de te3Caja3 Cajas de 40 gr. con 20 bolsitas té sabor canela, tipo Supremo.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad20 Paquetes de galletas rellenas de coco 120 gr. tipo Tuareg- tipo Costa  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 Paquetes de galletas mantequilla 140 gr. tipo McKay.  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 Paquetes de galletas tritón 126 gr. sabor vainilla, frutilla, tipo McKay.  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 Paquetes de galletas oblea alteza 140 gr. sabor bocado, chocolate, tipo McKay.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201713
Bolsitas de te2Caja2 Caja de 100 bolsitas de té Premium negro doble cámara, tipo Supremo.  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
Total Neto $ 166.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.626
TOTAL OC $ 198.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.