Orden de Compra. Nº1513-58-SE22 "ORASMI CASO 79-A COMPRA POR TRATO DIRECTO "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1513-58-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORASMI CASO 79-A COMPRA POR TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.511.140-8
Dirección de Facturación antonio varas 450
Comuna Cauquenes
Impuesto 8117,3109233
Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131602
Servicios de suministro de alimentos de emergencia1Unidad6 CAROZZI TALLARIN 87 400GRS, 2 ACEITE COLISEO VEGETAL 900CC, 2 JUREL SAN JORGE NATURAL 425GRS, 1 CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL LATA 170GRS, 3 ATUN SAN JORGE LOMITOS AGUA 160G, 2 LECHE COLUN 26% RINDE 7,5 LTS 900GRS, 2 AZUCAR IANSA 1KG, 1 TE AROMA CEYLAN 100 BOL, 6 POMAROLA CAROZZI DP 200GRS, 4 ARROZ MIRAFLORES LARGO G°1 LAMINADO, 1 SAL LOBOS FINA KILO, 1 POROTO CAMPO LINDO TORTOLA KILO, 1 GARBANZO ENTERO OREGON KILO, 3 GELATINA TUTBO CEREZA 48X40GRS, 1 LENTEJA MANTUL 1KG, 3 HARINA FINA DON QUIJOTE CON POLVO KG, 10 JUGO ZUCO FRAMBUESA 20GRS  $ 42.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.723 $ 42.723
Total Neto $ 42.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.117
TOTAL OC $ 50.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.