Orden de Compra. Nº1514-12522-SE08 "CAFETERIA MES AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-12522-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra CAFETERIA MES AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 9576
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARYALISE MERINO ULLOA
R.U.T. 6.642.179-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering120UnidadSERVICIOS DE COFFEE-BREAK ACTIVIDADES DE CAPACITACION SEGUNDAS JORNADAS PARA SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOSServicios de catering $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 50.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.576
TOTAL OC $ 59.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.