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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-13413-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1514-189-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
40280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIDRIOS Y VENTANAS VARGLASS |
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Razón Social |
VIDRIOS Y VENTANAS VARGLASS SPA
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R.U.T. |
77.731.977-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIDRIOS Y VENTANAS VARGLASS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Unidad | Se requiere para el Hospital de Castro la adquisición e instalación de elementos de vidriería para diversos servicios del recinto.
Esto incluye recambio e instalación de vidrios, reinstalación de burletes, instalación de manillas para ventanas de aluminio, entre otras.
Visita técnica obligatoria el 10/03/2025 a las 11:00 hrs. en oficina Sección Operaciones del Hospital de Castro. | |
$ 212.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.000
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$ 212.000
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Total Neto
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$ 212.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.280
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$ 252.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.