|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1514-14276-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-188-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1514-188-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
|
Razón Social |
Hospital de Castro
|
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Castro
|
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
|
Dirección de Facturación |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
182400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
|
Razón Social |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
99.576.080-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272219
| Filtros o intercambiadores de humedad o calor del ventilador | 60 | Unidad | ADAPTADOR DE CANAL ESTERIL
Cod: 10870 | Adaptador de canal esteril en Y, uso por paciente MAJ-1606. Para equipos sin canal auxiliar.
OLYMPUS |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.000
|
$ 960.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 960.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 182.400
|
|
$ 1.142.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.