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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-1569-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-68-LP20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1514-68-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
46170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142702
| Catéteres urinarios uretrales | 10 | Unidad | CATETER DOBLE "J" 4.8 FR 26 CM PUNTA ABIERTA - CERRADA | 7293946548 DOBLE J CERRADO 26cm F4.8 - MARCA TECNIKARE - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. CAJA X 10 UNIDADES. COTIZADO VALOR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
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$ 24.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.000
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$ 243.000
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Total Neto
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$ 243.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.170
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$ 289.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.