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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-16680-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-144-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1514-144-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
163020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 6000 | Unidad | GASA DE 100 cm X 5 cm = GASA HIDROFILA 5X100 EN PAQUETES DE 5 UNIDADES CON HILO RADIOPACO AZUL, 1 ENVOLTORIO SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL A VAPOR, VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES. | 2604315015 GASA TEJIDA 4 PLIEGUES CON HILO RADIOPACO ESTERIL DOBLE EMP. 5 X 100 CM, CAJA X 10 SOBRES, 5 UNID. X SOBRE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA X 10 SOBRES, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 4 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 858.000
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$ 858.000
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Total Neto
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$ 858.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.020
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$ 1.021.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.