Orden de Compra. Nº1514-2086-SE11 "BRABA, CAFETERIA MAYO 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-2086-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra BRABA, CAFETERIA MAYO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-106-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 39994,24
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRABA S.A.
Razón Social BRABA S.A.
R.U.T. 78.930.900-0
Sucursal BRABA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering253UnidadSERVICIO DE COFFE-BREAK POR UN PERIODO DE 2 AÑOS. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.SERVICIO DE COFFE-BREAK PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO- MES DE MARZO 11 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.496 $ 210.496
Total Neto $ 210.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.994
TOTAL OC $ 250.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.