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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-2248-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1514-304-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
142880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clan Dent |
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Razón Social |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
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R.U.T. |
77.371.920-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clan Dent |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142918
| Articaína | 1000 | Ampolla | ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA AM 1,8 ML | ANEST 4% ARTICAINA X 50 VIDRIO C/EPINEFRINA DFL. Código 7894590502050
OFERTA CLAN DENT LTDA. DESPACHO 5 DÍAS HABILES RECIBIDA OC. MONTO MÍNIMO EN FACTURACIÓN $100.000; CONTACTO MP: Gonzalo Arévalo Q. licitaciones@clandent.cl; Fono: +56 9 39405035 |
$ 752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 752.000
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$ 752.000
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Total Neto
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$ 752.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.880
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$ 894.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.